Doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Activiteiten

Activiteiten m.b.t. risicogestuurd en ontwikkelend beheer

  • Opstellen, beheren en integraal positioneren van het MeerJarenOpgaveProgramma (MJOP 2020-2024).
  • Uitvoeren jaarplannen onderhoud voor oa. wegen, openbare verlichting, verkeerslichten, civiele kunstwerken etc. Hierbij prioriteren we volgens de risicogestuurde benadering waarbij we "heel en veilig" als ondergrens bewaken.
  • Implementatie asset management en opstellen meerjarige asset plannen.
  • Actief invulling geven aan (boven)regionale samenwerking t.b.v. efficiency en kennis.
  • Innovaties ten behoeve van lagere CO2-footprint, minimaal gebruik grondstoffen en energieprestatie geven we een nadrukkelijke plek (koppeling met doelen 5.1.2 en 6.4.1).
  • Versterken koppeling beheer -en mobilteitsopgaven t.b.v. een robuust en afgewogen (meerjarig) investeringsprogramma.

Activiteiten m.b.t. een veilig gebruik van openbare ruimte (koppeling met doel 7.2.3)

  • Structurele inspecties/schouw, waarbij de uitkomsten worden geprioriteerd in de jaarlijkse onderhoudsprogrammering.
  • Inventarisatie aanpassingen bruggen vanuit (Europese) regelgeving machinerichtlijn.
  • Zorgdragen voor straatreiniging en adequate gladheidsbestrijding.
  • Toezicht bij activiteiten en projecten in de openbare ruimte conform richtlijnen voor Veilig Werken langs, aan en op de weg.

In de Begroting 2020 wordt de afschrijvingstermijn van het onderdeel verfsystemen (conserveren heel) aangepast van 25 jaar naar 12 jaar. Zie hiertoe bestedingsvoorstel 8.

Activiteiten m.b.t. informatiegestuurd en slim gebruiken van databronnen

  • Doorontwikkelen informatiegestuurd beheer met behulp van data/sensoring i.c.m. markt/onderwijs (evt. gekoppeld aan MPI).
  • Adequaat beheer en onderhoud van onze beheersystemen en op betrouwbare en accurate wijze onze beheerinformatie en (meerjaren) onderhoudsprogrammering via het Geo-informatieportaal beschikbaar stellen.

Activiteiten m.b.t. het leveren van maatwerk en optreden als regisseur.

  • Opnemen van kansrijke opgaven vanuit wijkgericht werken en de gebiedsagenda’s (al dan niet gekoppeld aan omgevingsvisie) in MJOP en de jaarplannen beheer en onderhoud (koppeling met doelen 7.1.1 en 6.1.1).
  • Het (toekomstig) ruimtegebruik vanuit energie- en wateropgaven regisseren en visie/beleid implementeren op de (ondiepe) ondergrond (koppeling met doel 6.4.3).
  • Verbinding zoeken en koppeling maken met investeringen vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad incl. aanloopstraten, het versterken van wijkwinkelcentra (koppeling met doel 5.2.1) en de Spoorzone (koppeling met doel 6.3.1).
  • Pro-actief opnemen toegankelijkheidsopgaven (met prioriteit voor binnenstad en (boven)wijkse functies) in de jaarlijkse programmering.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.2

12.692.063

-702.102

11.989.961

0

-25.063

11.964.898

Kredieten

Wegen reconstructies

  • Binnen dit krediet ligt de komende jaren de focus op klimaatbestendige ombouw van (onderhoudsbehoeftige) asfalt woonstraten (i.r.t. doel 6.4.4).

Ombouw openbare verlichting naar LED

  • Afgelopen jaar is een flink deel van de openbare verlichting energiebesparend geworden door de ombouwoperatie. Het beschikbare krediet is in 2019 besteed. Vanaf 2020 zal er een voorstel volgen voor een vervolgimpuls energiebesparende ombouw openbare verlichting (i.r.t. doel 6.4.1).

Overige kredieten

  • Diverse vervangingsinvesteringen, o.a. vervanging verkeerslichten, (elektro-)mechanische installaties bruggen en vervanging houten bruggen (zie omschrijving kredieten en paragraaf kapitaalgoederen voor algemene toelichting).

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Ombouw openbare verlichting naar LED

4.663.300

2.950.444

1.712.856

1.712.856

0

0

Besturing 4 beweegbare bruggen

1.065.000

442.632

622.368

622.368

0

0

Wegen reconstructies

685.000

0

685.000

35.000

650.000

0

Verkeersregelinstallatie

470.000

409.921

60.079

60.079

0

0

Ombouw asfaltwegen naar waterpasserende verharding

605.000

379.501

225.499

225.499

0

0

2019-Verkeersregelinstallaties

450.000

450.000

450.000

0

0

2019-Holtenbr.brug staalkabels

122.000

122.000

0

122.000

0

2019-Div.bruggen aanp.elek.ins

410.000

410.000

410.000

0

0

2019-Div. houten bruggen

138.500

138.500

138.500

0

0

2019-Wegen reconstructies

550.000

550.000

0

275.000

275.000

Overige investeringen doel 7.1.2

84.500

238

84.262

84.262

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

9.243.300

4.182.736

5.060.564

3.738.564

1.047.000

275.000

vervangingsinvesteringen 2020:

Openbare ruimte (zie beleidsparagraaf investeringen)

1.766.528

0

1.766.528

0

1.766.528

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.766.528

0

1.766.528

0

1.766.528

0

Totaal doel 7.1.2

11.009.828

4.182.736

6.827.092

3.738.564

2.813.528

275.000

ga terug